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期初多計提應付職工薪酬,本期發(fā)現(xiàn)怎么處理?

84784970| 提問時間:2018 12/04 08:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沖銷多計提的工資 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018 12/04 08:25
84784970
2018 12/04 08:50
如果是以前年度的呢
鄒老師
2018 12/04 08:50
你好 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整
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