問題已解決

老師,公司是一般人,上個(gè)月稅率錯(cuò)開為3%,我們申報(bào)增值稅時(shí),先錯(cuò)報(bào),再去現(xiàn)場按正確的稅率申報(bào)的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報(bào)表怎么填寫才能申報(bào)成功啊,需要去現(xiàn)場申報(bào)嗎

84785040| 提問時(shí)間:2018 12/10 10:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
84785040
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
老師,可以回答下嗎
2018 12/10 10:41
小黎老師
2018 12/10 11:48
您好,本月按照您打印出來的匯總表進(jìn)行申報(bào)就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~