問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人去年開出一張普通發(fā)票,客戶一直不付款,終止合作發(fā)票拿回上月開出紅字發(fā)票。請問本月印花稅應該怎么申報。

84784989| 提問時間:2018 12/11 09:33
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
應該在去年你們就應該申報印花稅
2018 12/11 09:35
84784989
2018 12/11 09:36
去年已經(jīng)報過。那這個月印花稅還需要報嗎?因為有負數(shù)。
佟老師
2018 12/11 09:39
那就不需要報了,印花稅就是一次繳納
84784989
2018 12/11 09:43
好的,其他開出的發(fā)票就正常申報就可以了是吧。
佟老師
2018 12/11 09:45
其他開出的發(fā)票就正常申報就可以了是吧。 是的,正常申報
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