問題已解決
老師們好,想請教一個問題,我單位是一般納稅人,11月有開發(fā)票開錯了稅率,10℅錯開成了3%,12月作廢不了,現(xiàn)在要申報11月稅,是按開錯了3℅的銷售額填報,還是按10℅的銷售額來填報
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速問速答你好,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開票開錯,可以作廢重開,跨月了只能開具紅字發(fā)票,也就是說你這個月只能按照3%的銷售額先申報,然后本月再開具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯開的發(fā)票沖銷,再開具正確的發(fā)票
2018 12/11 17:39
84784960
2018 12/11 18:01
也就是說,申報11月稅的時候,比開票的稅多交了稅。重開正確的發(fā)票了,那1月申報12月稅的時候,銷售額怎么填,
小小劉老師
2018 12/13 14:35
你好,你在12月發(fā)現(xiàn)開錯了你肯定要先做一張紅字發(fā)票,再做一張正確的發(fā)票啊。在1月申報12月的時候,稅率為3%的填負(fù)數(shù),在10%的稅率下填正確的銷售額。
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