問題已解決

原來的會計(jì)把我公司17年4月份交的本月的所得稅會計(jì)科目做成了借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?

84785017| 提問時(shí)間:2018 12/16 22:31
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
他做在了哪一年???
2018 12/16 22:32
84785017
2018 12/16 22:36
不好意思了 我寫錯(cuò)了,是會計(jì)分錄寫錯(cuò)了,就是17年4月份的在當(dāng)月寫錯(cuò)了會計(jì)分錄
馬老師
2018 12/16 22:50
屬于啥時(shí)候的稅?什么時(shí)候交的??
84785017
2018 12/16 22:52
也就是說她把應(yīng)計(jì)提的所得稅,做成了年度匯算清繳會計(jì)分錄。請問18年12月份了也就是現(xiàn)在我應(yīng)該如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響嗎?
84785017
2018 12/16 22:55
屬于17年第一季度的所得稅,17年4月份交的
馬老師
2018 12/16 23:42
調(diào)整一下,借所得稅貸以前年度損益調(diào)整!
84785017
2018 12/17 07:40
調(diào)整過后,在做一張計(jì)提所得稅的分錄嗎?這樣的話最后會結(jié)轉(zhuǎn)利潤的,這是17發(fā)生的了,不是會影響18年的利潤
馬老師
2018 12/17 07:42
你意思是17年第一季度所得稅在2018年才做賬???
84785017
2018 12/17 09:02
不是的 是17年4月繳納當(dāng)月的所得稅,本月也做賬了,現(xiàn)在檢查出來當(dāng)時(shí)做的是錯(cuò)的
馬老師
2018 12/17 09:07
那你以前年度損益所以調(diào)整有么有期末余額數(shù)??
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