問(wèn)題已解決

原來(lái)的會(huì)計(jì)把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,把應(yīng)提的所得稅做成了借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整?若不調(diào)整有何影響?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/16 23:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,紅字沖銷重做一張分錄
2018 12/16 23:12
84785017
2018 12/17 07:30
那是17年發(fā)生的了若現(xiàn)在紅沖不是會(huì)影響18年的利潤(rùn)了嗎
莊老師
2018 12/17 08:16
你好,其實(shí)所得稅匯清前可以這樣做,
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