問題已解決

10月份開具的增值稅專用發(fā)票給購買方,對方已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但在申報的時候忘記抵扣了,但我公司是銷售方已經(jīng)入成本了,由于我公司留底的進(jìn)項大于銷項所以沒交稅,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票給到購買方再開具藍(lán)字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?

84784989| 提問時間:2018 12/22 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
你開了紅字再開藍(lán)字,你可以不做任何賬務(wù)處理。將紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票附到原來憑證后。 也可以這么做: 貸:應(yīng)交稅金 -銷項 紅字 貸:應(yīng)交稅金-銷項 藍(lán)字
2018 12/22 10:22
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~