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年末核對(duì)賬有沒有錯(cuò)誤是不是的看每個(gè)科目賬戶的明細(xì)賬。然后根據(jù)賬戶性質(zhì)看余額在哪方
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速問速答年末核對(duì)賬有沒有錯(cuò)誤,是要看每個(gè)科目賬戶的明細(xì)賬,然后根據(jù)賬戶性質(zhì)看余額在哪方,再按余額匯總與總賬余額核對(duì),或者按余額與實(shí)物或者對(duì)方核對(duì)。
2018 12/29 10:29
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2018 12/29 10:35
老師余額和總賬對(duì),是先明細(xì)賬賬戶余額相加和等于總分類賬余額,讓后在總分類余額根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,利潤(rùn)等于收入減去費(fèi)用來核對(duì)
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2018 12/29 10:37
本月計(jì)提稅金=本年累計(jì)應(yīng)該計(jì)提=銷項(xiàng)稅本年累計(jì)貸方-進(jìn)項(xiàng)稅借方本年累計(jì)數(shù)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出本年累計(jì)貸方合計(jì)-待抵扣進(jìn)賬稅貸方本年合計(jì)數(shù)如果待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本月抵扣在減去本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在-本年累計(jì)已經(jīng)計(jì)提稅金<div><br></div><div><br></div>
王雁鳴老師
2018 12/29 11:12
您好,是的,您理解正確。
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