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年末核對賬有沒有錯誤是不是的看每個科目賬戶的明細賬。然后根據(jù)賬戶性質(zhì)看余額在哪方

84784970| 提問時間:2018 12/29 10:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
年末核對賬有沒有錯誤,是要看每個科目賬戶的明細賬,然后根據(jù)賬戶性質(zhì)看余額在哪方,再按余額匯總與總賬余額核對,或者按余額與實物或者對方核對。
2018 12/29 10:29
84784970
2018 12/29 10:35
老師余額和總賬對,是先明細賬賬戶余額相加和等于總分類賬余額,讓后在總分類余額根據(jù)資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益,利潤等于收入減去費用來核對
84784970
2018 12/29 10:37
本月計提稅金=本年累計應(yīng)該計提=銷項稅本年累計貸方-進項稅借方本年累計數(shù)+進項稅轉(zhuǎn)出本年累計貸方合計-待抵扣進賬稅貸方本年合計數(shù)如果待抵扣進項稅本月抵扣在減去本月待抵扣進項稅在-本年累計已經(jīng)計提稅金<div><br></div><div><br></div>
王雁鳴老師
2018 12/29 11:12
您好,是的,您理解正確。
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