問(wèn)題已解決

公司主營(yíng)工程材料的,材料是買(mǎi)其他公司的,我們進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài),這種怎么做賬呢?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/29 23:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這種按購(gòu)銷(xiāo)處理就行了。購(gòu)買(mǎi)時(shí),借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。銷(xiāo)售時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
2018 12/29 23:19
84785030
2018 12/29 23:22
購(gòu)入和銷(xiāo)售時(shí),都沒(méi)有發(fā)票
王雁鳴老師
2018 12/29 23:24
您好,購(gòu)入時(shí)要收發(fā)票的,否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),銷(xiāo)售時(shí)可以不開(kāi)發(fā)票,如果對(duì)方要發(fā)票的話,就要開(kāi)發(fā)票的。
84785030
2018 12/29 23:29
購(gòu)進(jìn)沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬,?銷(xiāo)售沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
王雁鳴老師
2018 12/29 23:31
您好,可以根據(jù)送貨單,以及貴公司的入庫(kù)單來(lái)做賬處理。銷(xiāo)售時(shí)可以根據(jù)發(fā)貨單,收款單,或者銷(xiāo)售出庫(kù)單來(lái)做賬處理。
84785030
2018 12/31 20:03
 這個(gè)也沒(méi)有給我們呢
王雁鳴老師
2018 12/31 20:08
您好,有合同沒(méi)有?如果也沒(méi)有的話,就按付款辦理入庫(kù)單吧。
84785030
2018 12/31 20:10
是的,沒(méi)有合同,自己做入庫(kù)單,進(jìn)項(xiàng)稅額要做的吧
王雁鳴老師
2018 12/31 20:15
您好,什么也沒(méi)有,進(jìn)項(xiàng)稅額不用做了。
84785030
2018 12/31 20:17
銷(xiāo)項(xiàng)稅額要做的吧?有合同就要做進(jìn)項(xiàng)稅額吧?
84785030
2018 12/31 20:17
他們后補(bǔ)發(fā)票,怎么做賬,
王雁鳴老師
2018 12/31 20:21
您好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額要做的,有合同可以做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是不能抵扣增值稅,后面收到發(fā)票,先按發(fā)票做分錄,再紅沖原來(lái)的暫估分錄即可。
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