問題已解決

老師,請問一下,我想要我為了達(dá)到稅負(fù)率,所以我就交了增值稅,之后還有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我又想把這些發(fā)票做到這個(gè)庫存里面,這樣才可以和實(shí)地庫存對上,這沒有抵扣的發(fā)票賬面如何處理,能讓這個(gè)賬面庫存和實(shí)際庫存一致?

84784972| 提問時(shí)間:2018 12/31 11:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等
2018 12/31 11:18
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