問題已解決

我們第四季度都是國稅代開的專票,著要怎么填

84784959| 提問時間:2019 01/04 13:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,代開專票的時候難道你沒有當(dāng)場繳納增值稅及附加?交了你這個表里面就不填了哈。
2019 01/04 13:59
84784959
2019 01/04 14:06
是通過網(wǎng)頁代開的。如果不填會出現(xiàn)1000多的稅款讓你繳納
小小劉老師
2019 01/04 14:09
那你沒有繳納增值稅也沒有繳納附加稅嗎?如果是,那么你需要先在增值稅申報(bào)的時候把增值稅申報(bào)了,再報(bào)附加稅
84784959
2019 01/04 14:11
增值稅我肯定交了啊,不然我怎么能開出票呢
小小劉老師
2019 01/04 14:12
我的意思是,你有沒有同時交了附加稅?一般交增值稅的同時就會交附加稅,如果你交了附加稅,那這次申報(bào)你就不用交了哈。
84784959
2019 01/04 14:15
沒有吧,只扣了專票上的稅額,所以是需要繳納附加稅的對嗎
小小劉老師
2019 01/04 14:17
你好,當(dāng)然啦。附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是增值稅消費(fèi)稅這些流轉(zhuǎn)稅,只要交了增值稅,肯定就需要繳納附加稅的哈。你沒有交附加稅,這次申報(bào)肯定就需要申報(bào)繳納哈。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~