問(wèn)題已解決

我建帳的第一筆收入。 寫(xiě)了借款。 借銀行存款。 貸其他應(yīng)付款-股東。 這樣子不可以吧? 應(yīng)該是股東投資款吧 是嗎?怎么怎么辦現(xiàn)在?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/05 18:42
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,確定是投資款,將之前那筆分錄沖回,再做一張分錄,記入實(shí)收資本。借銀行存款,貸實(shí)收資本。
2019 01/05 18:45
84784981
2019 01/05 23:01
老師。 是16年的帳。 我該怎么調(diào)?
冰兒老師
2019 01/06 09:17
今年做沖回分錄,再做個(gè)正確分錄
84784981
2019 01/06 11:14
用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
84784981
2019 01/06 11:14
跨兩年了啊
冰兒老師
2019 01/06 11:58
之前不是掛往來(lái)嗎,現(xiàn)在不是入實(shí)收資本嗎 不用走以前年度損益調(diào)整 沖銷(xiāo):借銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))摘要里寫(xiě)明原因。 正確:借銀行存款,貸實(shí)收資本
84784981
2019 01/06 15:36
請(qǐng)問(wèn)老師。 什么時(shí)候能用上以前年度損益調(diào)整。 他是調(diào)什么帳的
冰兒老師
2019 01/06 15:40
涉及到調(diào)整以前年度損益類(lèi)科目時(shí)用。
84784981
2019 01/07 11:24
老師。  以前年度損益類(lèi)科目有哪些?
冰兒老師
2019 01/07 11:36
比如涉及到以前年度的管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用等。
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