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您好老師,我想知道會計(jì)主管交接時,都應(yīng)該交接清楚哪些工作,可以提供一個模板作參考嗎?

84785021| 提問時間:2019 01/07 15:44
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報告、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)移交時,應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2019 01/07 15:56
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