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小規(guī)模的,到現(xiàn)在還沒收入,每月申報的時候個稅申報一個人工資,其他都是0申報,現(xiàn)在是季報印花稅個稅還是和每月一樣申報,增值稅和企業(yè)所得稅怎么填,怎么才能明確的教教我

84784998| 提問時間:2019 01/08 08:37
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
你既然有一個人工資申報,那你財務(wù)報表最期碼有費用,所得稅也有負(fù)的利潤。那你所得稅就按虧損申報 增值稅因為沒有業(yè)務(wù),0申報
2019 01/08 08:39
84784998
2019 01/08 08:54
主要是企業(yè)所得稅表我不大會填,總感覺填不對,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表做出來了,怎么能教教我
三寶老師
2019 01/08 08:55
企業(yè)所得稅你就按利潤表填
84784998
2019 01/08 09:18
這個怎么填?增值稅不是0申報嗎,點保存出現(xiàn)這個
三寶老師
2019 01/08 09:21
0申報不是你什么都不填,你沒有內(nèi)容的地方填0
84784998
2019 01/08 09:25
我填了啊,把藍色能替填數(shù)的地方都0,還是保存不了
三寶老師
2019 01/08 09:30
最近稅務(wù)系統(tǒng)在維護,你最好咨詢一下當(dāng)?shù)氐?2366
84784998
2019 01/08 09:42
老師,企業(yè)所得稅是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)表填吧
三寶老師
2019 01/08 09:45
企業(yè)所得稅是按利潤表填報的。你注意看一下所得稅申報表和利潤表
84784998
2019 01/08 11:36
老師主表是哪個表<br>
三寶老師
2019 01/08 12:03
企業(yè)所得稅申報表就是主表
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