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公司在5,6,7,8,9都有購進LNG液,但票到是12月份才開的,會計分錄應該咋做
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速問速答那你購進月份怎么做的分錄??
2019 01/08 11:15
84785036
2019 01/08 11:18
暫估入
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2019 01/08 11:19
票沒到中間有銷售,成本都是暫
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2019 01/08 11:21
購進時沒票,但有銷售,趕票到,貨都銷售完了,該咋做
84785036
2019 01/08 11:21
貨是5,6,7,8,9,進的,票是12月份開的,票到貨已賣
84785036
2019 01/08 11:22
您給做個完整分
84785036
2019 01/08 11:22
錄
馬老師
2019 01/08 11:25
購進月份 暫估入賬 借庫存商品 貸應付賬款 每月結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
12月份票到 用同樣的分錄 負數(shù)金額沖銷暫估的庫存商品和成本 然后根據(jù)發(fā)票 借 庫存商品 進項 貸 應付賬款
然后在結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
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