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老師,租入方車輛租入收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月要繳納印花稅嗎?會計(jì)分錄怎么處理?
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速問速答你好,是你們之間提供了租賃車輛服務(wù)嗎?
2019 01/10 09:02
84784999
2019 01/10 09:07
是的,我們公司租賃車輛,當(dāng)月預(yù)付了半年租金,對方開了增值稅專用發(fā)票給我們
小惑老師
2019 01/10 09:10
你按照這個(gè)半年的租金繳納印花稅,千分之一
84784999
2019 01/10 09:12
老師,我們是租入方也要交呀
小惑老師
2019 01/10 09:14
是的,印花稅是雙方繳納的
84784999
2019 01/10 09:15
還有分錄怎么處理
小惑老師
2019 01/10 09:16
借:稅金及附加
貸:銀行存款
84784999
2019 01/10 09:32
1.預(yù)付貨款是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款 3.當(dāng)月攤銷時(shí):借,:長期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 這樣處理分錄對嗎?
小惑老師
2019 01/10 09:37
當(dāng)月攤銷時(shí):借,:長期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 這樣處理分錄對嗎
這個(gè)分錄不對,
收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款
你這筆發(fā)票已經(jīng)做到費(fèi)用了
答:應(yīng)該這樣處理
1.預(yù)付貨款-租車費(fèi)是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2借:預(yù)付賬款(剩余未攤銷)
管理費(fèi)用(本期已攤銷)
貸:.預(yù)付貨款-租車費(fèi)
3、以后每月繼續(xù)攤銷就可以了
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