問題已解決
小規(guī)模納稅人由于上個月開了一張紅字發(fā)票,現(xiàn)在營業(yè)額是–33721.84,稅額是–1373.34,增值稅應該怎樣申報?
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速問速答老師是小規(guī)模納稅人
2019 01/14 10:28
84784989
2019 01/14 10:37
在哪里虛增
老江老師
2019 01/13 10:52
你好,在附表一上,未開票金額中列入 33721.84 1373.34
這樣發(fā)生額就是0了,可以申報了
下月如有金額大于上述數(shù)
再在在附表一上,未開票金額中列入 -33721.84 -1373.34,沖回
老江老師
2019 01/14 10:30
哦,虛增一塊不開票收入,下次再沖掉
老江老師
2019 01/14 17:56
第一欄,0,第三欄是紅字發(fā)票金額
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