問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,因進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,在實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí),內(nèi)賬要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅嗎?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/17 22:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅的
2019 01/17 22:10
84785039
2019 01/17 22:15
不體現(xiàn)對(duì)嗎?
蔣飛老師
2019 01/17 22:16
你好! 內(nèi)賬可以不體現(xiàn)
84785039
2019 01/17 22:18
體現(xiàn)時(shí)計(jì)算公式是應(yīng)交增值稅=銷售額*3%/(1+3%)嗎?
蔣飛老師
2019 01/17 22:20
你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì)!
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