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小規(guī)模納稅人之前月份開票錯誤,要開負數(shù)發(fā)票。1.開票不到9萬沒交增值稅,是不是開負數(shù)發(fā)票,再重新開正確的,報稅按正確的報,之前的申報需要處理什么嗎?2.之前開票交了增值稅,開負數(shù)發(fā)票再開正確的后,納稅申報怎么弄呢?

84785010| 提問時間:2019 01/30 21:15
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,只要在當月開負數(shù)發(fā)票,再開一張正確的,就可以。之前的申報表不用處理,本月申報時也不影響,因為是一負一正。
2019 01/30 21:19
84785010
2019 01/30 21:28
如果之前月份發(fā)票金額開多了,那之后季度開負數(shù)發(fā)票,開了正確金額的,之前不是多繳納增值稅了嘛,要怎么處理呢
冰兒老師
2019 01/30 21:30
之前開多了有交增值稅嗎?
84785010
2019 01/30 21:32
季度超過9萬,交了增值稅
冰兒老師
2019 01/30 21:35
你好,你可以申請退稅。
84785010
2019 01/30 21:41
那如果之前月份開的票交了增值稅,但票開得不對。之后月份開負數(shù)發(fā)票,開了正確的發(fā)票而且金額更大,也要交增值稅,這種情況怎么處理呢
冰兒老師
2019 01/30 21:41
那你只有交稅了。交的也是差額啊。
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