問題已解決
匯算清繳需要調增的費用,比如2018業(yè)務招待費調增一般是在2019年匯算清繳前,2019用以前年度損益調整,補交所得稅。還是在2018.12月當年就調整后的交所得稅呢。
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匯算清繳時,調增交企業(yè)所得稅的
2019 02/02 12:12
蔣飛老師
2019 02/02 12:14
次年5月31號之前進行匯算清繳的
84784999
2019 02/02 18:45
上年超支職工教育經費結轉本年抵扣,數據在表里是負數體現(xiàn)在“”納稅調整增加額”,還是正數體現(xiàn)在”“納稅調整減少額”?
蔣飛老師
2019 02/02 18:47
正數體現(xiàn)在”“納稅調整減少額”
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