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18年12月的印花稅未計提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應該如何寫分錄?

84784973| 提問時間:2019 02/16 13:21
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交印花稅
2019 02/16 13:22
84784973
2019 02/16 13:23
老師,之前沒設置應交稅費-應交印花稅。直接設的管理費用-印花稅
84784973
2019 02/16 13:23
借:管理費用-印花稅 貸:銀行
老劉
2019 02/16 13:24
借:以前年度損益調整 貸:印花稅
84784973
2019 02/16 13:29
老師,我這賬套里未有應交稅金-印花稅,只設置了管理費用-印花稅。12月份的印花稅也未計提,能麻煩老師分錄寫清楚一點嗎?
老劉
2019 02/16 13:30
借:以前年度損益調整(用這個科目的原因是這是2018年度的印花稅) 貸:銀行存款(我剛才打錯了。不好意思)
84784973
2019 02/16 13:31
以后年度調整還需要結轉嗎?
老劉
2019 02/16 13:33
結轉到未分配利潤中 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784973
2019 02/16 13:37
老師,那我能否跳過以前年度損益調整,直接借:未分配利潤 貸:銀行嗎。
老劉
2019 02/16 13:44
也可以。最終結果是一樣的
84784973
2019 02/16 19:09
謝謝老師!
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