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增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?

84785025| 提問時(shí)間:2019 02/18 10:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是什么原因造成的 能查明原因么
2019 02/18 10:35
84785025
2019 02/18 10:37
老師好,是以前年度的,我就接手了三個(gè)月,不知道從哪里查。
84785025
2019 02/18 10:38
申報(bào)表上比賬上多了3000多
bamboo老師
2019 02/18 10:38
您可以看下2018年期初是否一致
84785025
2019 02/18 10:41
老師,不一致
bamboo老師
2019 02/18 10:41
是每期金額相等的不一致 還是說每期的金額都有變化
84785025
2019 02/18 10:58
老師,我剛對了一下,每期的都不一樣
bamboo老師
2019 02/18 11:00
那您選擇一個(gè)月查下是什么原因引起的
84785025
2019 02/18 11:40
老師,公司一開始的幾個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),也應(yīng)該正常做申報(bào),不能全部零申報(bào)吧?
bamboo老師
2019 02/18 11:47
如果進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證抵扣的話 可以零申報(bào)
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