問(wèn)題已解決

以前年度付網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi),入左預(yù)付帳款,現(xiàn)在確認(rèn)沒(méi)有發(fā)要,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/19 10:12
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收據(jù)也是沒(méi)有嗎
2019 02/19 10:13
84784960
2019 02/19 10:14
沒(méi)有
月月老師
2019 02/19 10:15
你好,你寫一個(gè)說(shuō)明入賬,但是所得稅匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增。
84784960
2019 02/19 10:20
寫了說(shuō)明后,預(yù)付帳款調(diào)入費(fèi)用類科目嗎?
月月老師
2019 02/19 10:20
你好 ,是的調(diào)到管理費(fèi)用。
84784960
2019 02/19 10:21
以前年度借預(yù)付帳款,貸其他貨幣資金-支付寶
月月老師
2019 02/19 10:23
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 02/19 10:30
好的,謝謝啦
84784960
2019 02/19 10:36
你好,請(qǐng)問(wèn)上一年度其他應(yīng)付款錯(cuò)入到預(yù)付帳款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
月月老師
2019 02/19 11:06
你好 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
84784960
2019 02/19 11:09
以前年度的,不需要用以前年度損益調(diào)整,可以直接調(diào)嗎?
月月老師
2019 02/19 11:14
你好,不涉及損益的,可以不用以前年度損益調(diào)整。
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