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問題已解決
去年購入一臺(tái)廠房 抵扣了60% 做賬進(jìn)項(xiàng)是都做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額中了。今年抵扣了40%,分錄怎么做
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速問速答您好!你去年分錄怎么做的?這個(gè)跟去年分錄有關(guān)。
2019 02/21 14:21
84785013
2019 02/21 14:24
就是進(jìn)項(xiàng)全做了,要先修改嗎
宋生老師
2019 02/21 14:30
你好!你這樣做
會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)
第13個(gè)月時(shí),從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”,進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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