問題已解決
18年公司的租金是一年一付的,但每個月會做計提,每個月計提了1000記入當(dāng)期管理費用,但是19年2月份才付款,而且收到的發(fā)票是專票,18年每個月做的分錄是借 管理費用 1000 貸 預(yù)提費用 1000,現(xiàn)在預(yù)提費用的余額是貸方12000,現(xiàn)在收到專票上面是金額10800,稅額是1200,這個專票的進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你收到專票的話,認(rèn)證確認(rèn)進(jìn)項稅的話,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 1200,借:管理費用-1200
2019 02/21 18:55
84785006
2019 02/21 18:58
就是直接沖減管理費用就可以了
辜老師
2019 02/21 20:26
是的,因為你管理費用多計提了
84785006
2019 02/22 09:05
我是18年多計提了,可以在19年里面沖減管理費用嗎
辜老師
2019 02/22 09:11
可以的,你這個金額不大,可以沖減管理費用
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