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已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票增值稅多于抵扣的,剩下未抵扣的如何做分錄?

84784998| 提問時(shí)間:2019 02/23 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 02/23 10:55
84784998
2019 02/23 10:57
已認(rèn)證但未抵扣是用轉(zhuǎn)出未交增值稅表示嗎?
鄒老師
2019 02/23 11:01
你好,沒抵扣完的留抵稅額部分,需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方核算
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