問(wèn)題已解決

客戶因自身原因,無(wú)法提供18年銀行明細(xì),只能提供銀行余額,19年1月報(bào)稅期截止前,我通過(guò)做借銀行存款貸其他應(yīng)付款,達(dá)到報(bào)表上銀行存款余額的數(shù)據(jù),現(xiàn)在客戶把18年銀行存款明細(xì)給我了,該如何處理銀行存款的這些憑證?是做在19年里,還是更改18年12月賬?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/01 07:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 18年12月賬已經(jīng)結(jié)了 您做的分錄涉及資產(chǎn)負(fù)債 不涉及損益 可以做到2019年里
2019 03/01 07:28
84785003
2019 03/01 08:06
你好,老師,那匯算清繳的報(bào)表是按18年的報(bào)表填嗎,與實(shí)際數(shù)據(jù)有出入。還是怎么填
bamboo老師
2019 03/01 08:13
匯算清繳的報(bào)表是按18年的報(bào)表 電子稅務(wù)局有申報(bào)表 根據(jù)您賬上的資料 調(diào)整后填入表格申報(bào)
84785003
2019 03/02 23:52
老師的意思是把18年申報(bào)的報(bào)表,按實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填,是嗎?那如果這樣填,匯算清繳的數(shù)據(jù)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)會(huì)查嗎
bamboo老師
2019 03/03 06:43
匯算清繳本來(lái)就是為了讓你調(diào)整會(huì)計(jì)跟稅法不一致的情形的
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