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這邊有一次分錄,計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是實(shí)際上沒有繳納企業(yè)所得稅,怎么辦

84785026| 提問時間:2019 03/04 16:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,沖銷計(jì)提的所得稅就是了
2019 03/04 16:37
84785026
2019 03/04 16:44
直接在19年沖嗎
鄒老師
2019 03/04 16:45
你好,是的,涉及損益的就通過以前年度損益調(diào)整科目核算
84785026
2019 03/04 16:46
當(dāng)時我的18年利潤表上所得稅費(fèi)用有數(shù)了呀,本來全面都沒有交稅
鄒老師
2019 03/04 16:47
你好,沖銷計(jì)提這樣做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整 如果是當(dāng)年,貸方就直接通過所得稅費(fèi)用科目調(diào)整
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