問(wèn)題已解決

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣 已經(jīng)申報(bào)了 但是稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣的分錄該怎么做呀?是外賬的

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/12 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 03/12 16:37
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