問題已解決

當(dāng)月的進項票沒有到,但是銷項發(fā)票已經(jīng)開過了,怎么賬務(wù)處理

84785001| 提問時間:2019 03/12 17:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,購進做暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 然后根據(jù)銷項發(fā)票確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 03/12 17:59
84785001
2019 03/12 18:01
能講詳細點嗎?
鄒老師
2019 03/12 18:05
你好 購進做暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售,借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
84785001
2019 03/12 18:07
那庫存商品就是含稅價格,下月票到后怎么處理
鄒老師
2019 03/12 18:07
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785001
2019 03/12 18:56
這部分暫估入庫的產(chǎn)品當(dāng)月就要發(fā)出,怎么結(jié)算成本
鄒老師
2019 03/12 19:05
你好,根據(jù) 當(dāng)月銷售貨物數(shù)量*之前暫估入庫單位成本 計算結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~