問題已解決

老師,請(qǐng)問未認(rèn)證的增值稅,已入賬,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)未認(rèn)證進(jìn)賬稅為負(fù)數(shù),年末我要怎么處理

84785035| 提問時(shí)間:2019 03/13 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 有留底 這個(gè)項(xiàng)目是負(fù)數(shù) 正常的 填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候可以填到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目下
2019 03/13 10:18
84785035
2019 03/13 10:23
老師,我是用金碟軟件,數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出來了,是怎么填
bamboo老師
2019 03/13 10:28
那這個(gè)要更改取數(shù)設(shè)置 得軟件售后服務(wù)工程師幫您設(shè)置 或者您自己設(shè)置
84785035
2019 03/13 10:44
老師。您請(qǐng)看,年底結(jié)賬前的資產(chǎn)負(fù)債表,如果不填到其他流動(dòng)資產(chǎn)欄,這樣掛在應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?我這個(gè)軟件聯(lián)系不了客服,自己不會(huì)調(diào),第一次接觸,麻煩老師
bamboo老師
2019 03/13 10:46
可以放在應(yīng)交稅費(fèi)科目負(fù)數(shù)顯示 不調(diào)也沒關(guān)系的
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