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關(guān)于培訓(xùn)學(xué)校的收入的分錄,麻煩你看看這樣對(duì)不對(duì)? 收到學(xué)費(fèi): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本(?是這個(gè)科目嗎?好像不對(duì)) 最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 總感覺結(jié)轉(zhuǎn)成本那里有些不對(duì),望指點(diǎn)。

84785020| 提問時(shí)間:2019 03/13 21:05
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職稱:中級(jí)職稱
您好,您培訓(xùn)學(xué)校,主要的成本應(yīng)該是請(qǐng)老師的工資,您可以是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,其他直接發(fā)生的成本,可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等,其他分錄都沒有問題,就是還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019 03/13 21:09
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