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2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( A.13.63)萬元。解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)。他購(gòu)進(jìn)的辦公用品增值稅8萬不能抵扣嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2019 03/14 17:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不能抵扣,因?yàn)榈谝坏篱T票是免稅的
2019 03/14 17:59
陳詩(shī)晗老師
2019 03/14 18:00
錯(cuò)了,不是,他這里問的是銷項(xiàng)稅額,是不抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅
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