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去年庫存和短期借款是負數(shù)、按照年底損益調(diào)整后,但是負債表不平怎么弄呢

84784997| 提問時間:2019 03/15 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不平的差額剛好就是以前年度損益發(fā)生額?
2019 03/15 14:45
84784997
2019 03/15 14:47
庫存負數(shù)是因為沒有進項,已經(jīng)開票出去,成本核算了,
84784997
2019 03/15 14:48
是的
鄒老師
2019 03/15 14:50
你好,那你需要做庫存商品購進暫估入庫分錄 才是的
84784997
2019 03/15 14:52
如何重新做分錄?
84784997
2019 03/15 14:55
把去年用暫估入庫,但是這些都沒有票,如何在沖減?
鄒老師
2019 03/15 15:01
你好,這個確定是無法取得發(fā)票?
84784997
2019 03/15 15:12
是的 如何調(diào)整?
鄒老師
2019 03/15 15:13
你好,那你可以做無票購進分錄,匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
84784997
2019 03/15 15:15
還有就是短期借款借入時候沒有記錄,但是還款時候才做分錄,造成期末負數(shù)
鄒老師
2019 03/15 15:16
你好,按你需要把之前借入的分錄補上才是的
84784997
2019 03/15 15:18
無票分錄是否也是按照有票分錄做?
鄒老師
2019 03/15 15:19
你好,分錄是 一樣做,只是后面費用相應(yīng)的發(fā)票而已
84784997
2019 03/15 16:45
分錄如何做?但是負債表還是不平
鄒老師
2019 03/15 16:47
你好 借;庫存商品 貸銀行存款等科目 這個不會導致報表不平啊
84784997
2019 03/15 16:50
不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2019 03/15 16:51
你好,取得收入就需要結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
84784997
2019 03/15 17:05
一結(jié)轉(zhuǎn)利潤就少了,報表兩邊就不平了
鄒老師
2019 03/15 17:07
你好,你是不是資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)錯誤了
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