問題已解決

一個(gè)公司從來沒有做過內(nèi)帳,只做了外帳的,現(xiàn)在老板要做內(nèi)帳,不知道如何入手,沒有期初數(shù)據(jù),外帳的數(shù)據(jù)又不是真實(shí)的

84785003| 提問時(shí)間:2019 03/21 14:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果之前沒有帳的 內(nèi)帳可以根據(jù)實(shí)地盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初建賬
2019 03/21 14:43
84785003
2019 03/21 14:45
是廣告公司,沒庫(kù)存,都是一次性采購(gòu)的
meizi老師
2019 03/21 14:47
那你們總有應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、稅費(fèi)、固定資產(chǎn) 、現(xiàn)金銀行等 實(shí)際盤點(diǎn)做期初
84785003
2019 03/21 15:03
都沒有準(zhǔn)確
84785003
2019 03/21 15:04
尤其是收入,只統(tǒng)計(jì)二月份的可以
84785003
2019 03/21 15:05
出納是老板娘做的,她從來不計(jì)
84785003
2019 03/21 15:06
84785003
2019 03/21 15:07
老師,有什么辦法
meizi老師
2019 03/21 15:08
你好 現(xiàn)在唯一的辦法就是去實(shí)際盤點(diǎn)來作為期初建賬 這個(gè)沒有其他什么辦法 那最好是找你老板核對(duì)下 不然你們期初不弄好 后期的帳更加亂
84785003
2019 03/21 15:08
要不從新建帳,不做期初
84785003
2019 03/21 15:08
可以嗎?
meizi老師
2019 03/21 15:15
你好 不做期初 你原來的往來帳 現(xiàn)金銀行怎么處理 比如你后期收回貨款或者從銀行支付款 你又怎么處理
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