問題已解決

上月費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,但是本月才支付費(fèi)用和收到發(fā)票,那上月可以確認(rèn)成本么

84784962| 提問時間:2019 03/24 14:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學(xué)。上月如果沒預(yù)估,只能作為本月。
2019 03/24 14:16
84784962
2019 03/24 14:18
怎么預(yù)估呢?預(yù)估分錄是?
陳詩晗老師
2019 03/24 14:19
借:Xx費(fèi)用-預(yù)估 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)估
84784962
2019 03/24 14:21
我這個要做主營業(yè)務(wù)成本的
陳詩晗老師
2019 03/24 14:23
你是什么就做什么,這個你自行確定 。
84784962
2019 03/24 14:25
這樣可以么?
陳詩晗老師
2019 03/24 14:27
同學(xué)。你如果是暫估,你要根據(jù)你的合同,沒有票據(jù)的情況下預(yù)估,那么你分錄后面要加上預(yù)估的明細(xì)科目
84784962
2019 03/24 14:30
有發(fā)票的呢?這個就是有發(fā)票的,但是還有2072元是本月支付的
陳詩晗老師
2019 03/24 14:32
有發(fā)票的你直接 計入當(dāng)期成本或費(fèi)用就行了。分錄是對的。
84784962
2019 03/24 14:33
還有2072元是本月支付的做成應(yīng)付賬款對么?
陳詩晗老師
2019 03/24 14:37
是的,沒有支付的作應(yīng)付賬款
84784962
2019 03/24 14:52
老師,這個上月預(yù)估分錄和本月付款分錄怎么做?。?/div>
陳詩晗老師
2019 03/24 14:55
預(yù)估的處理是,在實際收到票據(jù)時把之前預(yù)估的分錄沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票做一筆正常的分錄。
84784962
2019 03/24 14:55
那成本還是到本月來了么?
陳詩晗老師
2019 03/24 14:59
同學(xué)。你當(dāng)時預(yù)估的月是計的成本。你現(xiàn)在收到發(fā)票一個紅字憑證一個藍(lán)字憑證,金額會發(fā)生變動 ? 你不要嚇我
84784962
2019 03/24 15:01
不是,我是說我上月預(yù)估一個成本,本月收到發(fā)票沖紅預(yù)估,然后在做一筆成本分錄,那成本不就到本月了么?
陳詩晗老師
2019 03/24 16:39
比如你1月預(yù)估了成本,是不是1月有了成本。 然后你2月收到發(fā)票,一筆負(fù)的成本,一筆正的成本。2??根本沒有成本變化。
84784962
2019 03/24 16:43
呃呃,是的啊
陳詩晗老師
2019 03/24 16:49
那就對了噻,沒有影響你當(dāng)月
84784962
2019 03/24 16:51
嘻嘻,剛才把自己繞暈了,謝謝老師啦
陳詩晗老師
2019 03/24 17:14
不客氣,祝你工作愉快
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