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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么做賬?怎么樣只調(diào)整原來的暫估價(jià),不需調(diào)整原先已計(jì)提的折舊
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速問速答你好 沖暫估 然后按實(shí)際發(fā)票的金額入賬 是的 調(diào)整以后的折舊額即可
2019 03/29 12:43
84785036
2019 03/29 12:48
具體怎么分錄
84785036
2019 03/29 12:55
前面我也做過一次這樣的,把暫估減少,折舊沖紅了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估時(shí)間短就重新做了
這樣做對不對
meizi老師
2019 03/29 13:34
你好 要按暫估價(jià)入賬,比如2月份增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊,從3月份開始計(jì)提折舊,待發(fā)票賬單收到后,應(yīng)調(diào)整原來的暫估價(jià),但不需調(diào)整原先已計(jì)提的折舊 折舊不調(diào)整
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2019 03/29 13:57
就是暫估價(jià)沖紅,發(fā)票價(jià)入賬,其他的不動(dòng)?
84785036
2019 03/29 14:07
固定資產(chǎn)是卡片賬入的,不能直接沖紅 ,必須通過固定資產(chǎn)模塊處理
meizi老師
2019 03/29 14:15
你好 是的 之前暫估的折舊先不動(dòng) 那你要問下你軟件售后處理下 每個(gè)軟件操作不一樣的 避免影響你后期數(shù)據(jù)取數(shù)
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