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外貿(mào)企業(yè)計提退稅額的時候有個分錄借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(計算應(yīng)退稅)貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅借:主營業(yè)務(wù)成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)貸:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄應(yīng)該在什么時點(diǎn)做?后面應(yīng)該附什么附件?

84785004| 提問時間:2019 03/29 16:25
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
在申報出口退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)成本時都可以做這個分錄。一般是申報退稅時
2019 03/29 16:31
84785004
2019 03/29 16:40
如果在申報退稅時做分錄,我們一般收到進(jìn)項票后大概兩個月后才申請退稅,這樣的話進(jìn)項票認(rèn)證后就會選擇不抵扣,而會計帳上還沒做轉(zhuǎn)出,那么增值稅申報表跟會計報表就對應(yīng)不上了,沒關(guān)系嗎?
三寶老師
2019 03/29 16:44
1,可以收到票就做退稅分錄。 2,退稅時做退稅分錄,和申報表的暫時性稅金差異沒有關(guān)系
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