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外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票紅沖后如何申報?

84785042| 提問時間:2019 04/02 10:40
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,紅沖的發(fā)票填寫在申報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出里
2019 04/02 11:21
84785042
2019 04/02 11:25
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報時候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅?本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
84785042
2019 04/02 11:26
紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證但沒有退稅
冰兒老師
2019 04/02 11:31
去稅局將紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做抵扣用,再將紅字發(fā)票填在申報表中進(jìn)項轉(zhuǎn)出里。具體操作可帶上所有發(fā)票,去稅局辦理,是更改之前的申報表,還是只要寫個情況說明,這個要看各地稅局的要求
84785042
2019 04/02 11:33
哦,明白了。那我去稅局問下。謝謝老師。
冰兒老師
2019 04/02 11:41
不客氣,祝你工作學(xué)習(xí)順利
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