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這個月申報了無票收入,下個月開具發(fā)票后怎么做分錄啊?都寫負(fù)數(shù)?
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速問速答將這個月確認(rèn)的收入和成本分錄,整體紅沖(即填寫負(fù)數(shù)),然后再重新編制一遍正數(shù)分錄。
2019 04/02 10:43
張艷老師
2019 04/02 10:43
將這個月確認(rèn)的收入和成本分錄,整體紅沖(即填寫負(fù)數(shù)),然后再重新編制一遍正數(shù)分錄。
84785027
2019 04/02 11:24
成本也要沖掉?我的成本這個月無票的沒做進去啊
張艷老師
2019 04/02 11:34
申報未開票收入,也是要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的,只是沒有開票發(fā)票而已嘛
84785027
2019 04/02 12:09
那我下個月沖減收入,可不可以不沖減成本?
張艷老師
2019 04/02 12:21
其實也是可以這樣操作的,
但是一定要注意申報未開票收入,也是要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785027
2019 04/02 12:48
那老師我這個月確認(rèn)無票收入和下個月沖減收入分別用什么附件呢?
張艷老師
2019 04/02 12:50
1、本月后附銷售明細(xì)單
2、下月紅沖時,附紅字發(fā)票信息表
84785027
2019 04/02 13:10
1、銷售明細(xì)單是不是出庫單,但是出庫單是放在成本里啊
2、下月紅沖,我只有在申報表里無票收入欄完蛋負(fù)數(shù),不用在開票系統(tǒng)里開紅字吧
張艷老師
2019 04/02 13:24
1、自制一份銷售收入明細(xì)單
2、下月的憑證附件是開具的正數(shù)發(fā)票
3、是的,不用再開具紅字發(fā)票了。(抱歉,上面回復(fù)錯了,和另一個同學(xué)的問題混了)
84785027
2019 04/02 13:50
暈個月的的銷售收入附件是出庫單,下月開具發(fā)票是把發(fā)票聯(lián)做在沖減收入的憑證嗎?
張艷老師
2019 04/02 13:55
做紅沖分錄時,是不用附附件的。
開具的發(fā)票記賬聯(lián),是用作重新編制分錄的附加的。
84785027
2019 04/02 14:00
1、本月申報無票收入,附件出庫單:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2、次月開具發(fā)票,記賬聯(lián)作附件 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 負(fù)數(shù)這樣嗎?
張艷老師
2019 04/02 14:05
1、本月申報無票收入,附件出庫單和銷售收入明細(xì)單
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2、次月紅沖分錄
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
不用附附件的
3、開具發(fā)票時,記賬聯(lián)作附件
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
84785027
2019 04/03 09:14
好的,老師那我這個月發(fā)生網(wǎng)站服務(wù)年費11萬,租用阿里電商平臺用于開拓市場,宣傳我公司產(chǎn)品,那我這個需要分?jǐn)偟矫總€月還是可以一次做費用,是做什么費用呢?管理還是銷售?
張艷老師
2019 04/03 09:22
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84785027
2019 04/03 09:33
就這一個問題,麻煩老師回復(fù)一下可以?
張艷老師
2019 04/03 09:34
這個網(wǎng)站服務(wù)費是要計入長期待攤費用科目,每月攤銷計入銷售費用科目的。
84785027
2019 04/03 09:41
那長期待攤費用不是超過1年的才算?我就是1年時間,這個1年時間是不是不包括跨年的?
張艷老師
2019 04/03 09:53
1、是的
2、是的,包含跨年的。
84785027
2019 04/03 09:55
我沒有超過1年,是剛好1年也是放在長期待攤費用里面?
張艷老師
2019 04/03 10:03
是的,是這樣理解的。
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