問(wèn)題已解決

已小規(guī)模代開(kāi)專票,已繳納增值稅和附加稅。1、增值稅有小數(shù)相差報(bào)增值稅季度報(bào)表的時(shí)候是按照發(fā)票金額還是按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款呢?2、由于1月代開(kāi)專票的時(shí)候附加稅中的城建稅沒(méi)有減半,申報(bào)附加稅就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,是按照計(jì)稅依據(jù)0申報(bào),還是按照之前代開(kāi)實(shí)際繳納的增值稅來(lái)申報(bào)呢?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/03 12:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款 代開(kāi)實(shí)際繳納的增值稅來(lái)申報(bào)
2019 04/03 12:21
84785008
2019 04/03 12:28
1增值稅期末留有-0.01沒(méi)有關(guān)系對(duì)嗎? 2由于1月代開(kāi)繳納附加稅沒(méi)有減半征收的,申報(bào)附加稅的時(shí)候他自動(dòng)減半了,又出現(xiàn)了負(fù)數(shù),沒(méi)有影響嗎??之前代開(kāi)發(fā)票當(dāng)期繳納了,附加稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù)為0,是可以的嗎?
文文老師
2019 04/03 14:35
1增值稅期末留有-0.01沒(méi)有關(guān)系 2.代開(kāi)實(shí)際繳納的增值稅來(lái)申報(bào),已經(jīng)繳納的填在已繳欄次。若仍出現(xiàn)負(fù)數(shù),可申請(qǐng)退稅或下期抵減
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