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公司幫供應商貼現(xiàn),這個收到的承兌是不是,借:應收票據(jù) 貸:其他應付款-供應商還是應付賬款-供應商,
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速問速答借:應收票據(jù) 貸:其他應付款-供應商
2019 04/08 10:19
84785000
2019 04/08 10:41
老師,請問我們貼現(xiàn)時候的分錄是不是這樣的,借 銀行存款
其他應付款-供應商
貸 應收票據(jù),還是借銀行存款 財務費用 貸其他應付款,這個貼現(xiàn)費用供應商承擔
張艷老師
2019 04/08 11:05
借:銀行存款 財務費用 貸:應收票據(jù)
84785000
2019 04/08 11:44
老師,我不理解,我們這個費用是供應商承擔的,我記入財務費用,以后怎么辦
張艷老師
2019 04/08 12:59
抱歉,您公司是辦理貼現(xiàn)的一方,請問是您公司去銀行辦理呢?還是自行扣貼現(xiàn)利息后再將剩余的款項給那個企業(yè)呢?
如果是您公司自行貼現(xiàn)的話,這個是要沖減財務費用或計入其他業(yè)務收入。
84785000
2019 04/08 14:00
我們公司去貼現(xiàn),然后將扣除貼現(xiàn)后的金額給供應商,假如我們幫供應商貼現(xiàn)15萬承兌,貼息2千,借應收票據(jù)15 貸其他應付款15,貼現(xiàn)時候 借銀行存款14.8 財務費用0.2 貸 應收票據(jù)15么,把錢給供應商 借其他應付款 14.8 貸 銀行存款14.8 那我其他應付不是還差0.2
84785000
2019 04/08 14:00
我們公司去貼現(xiàn),然后將扣除貼現(xiàn)后的金額給供應商,假如我們幫供應商貼現(xiàn)15萬承兌,貼息2千,借應收票據(jù)15 貸其他應付款15,貼現(xiàn)時候 借銀行存款14.8 財務費用0.2 貸 應收票據(jù)15么,把錢給供應商 借其他應付款 14.8 貸 銀行存款14.8 那我其他應付不是還差0.2
張艷老師
2019 04/08 14:55
不是這樣處理了
分錄為
借:應收票據(jù) 15
貸:銀行存款 14.8
財務費用 0.2
84785000
2019 04/09 10:27
老師,實在不好意思,您可以把每步的分錄告訴我下么,我不理解,怎么是您上面寫的的這樣
張艷老師
2019 04/09 10:32
就是這個分錄一筆處理就是了
借:應收票據(jù) 15
貸:銀行存款 14.8
財務費用 0.2
84785000
2019 04/09 10:51
那我之前有個借應收票據(jù)15,貸其他應付款15,后面又來個應收票據(jù)15,就算一筆分錄處理,那我應收票據(jù)不是有個30,其他應付款也沒有消掉,財務費用這個是供應商承擔的
張艷老師
2019 04/09 10:58
如果順著您的分錄來做的話,要這樣處理
借:其他應付款 15
貸:銀行存款 14.8
財務費用 0.2
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