問(wèn)題已解決

這個(gè)要怎么解決呀,,,,

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/08 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你要申報(bào)出口的才可以
2019 04/08 12:51
84785044
2019 04/08 13:34
也是在這里申報(bào)嗎
樸老師
2019 04/08 14:06
是的,也是在這里申報(bào)的
84785044
2019 04/08 14:11
也是進(jìn)項(xiàng)出項(xiàng),然后匯總嗎
樸老師
2019 04/08 14:11
這就是你正常的申報(bào)
84785044
2019 04/08 14:24
哦,退稅和不退稅都一樣的啊
樸老師
2019 04/08 14:25
不退稅的就出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
84785044
2019 04/08 14:39
那也要申報(bào)嗎
樸老師
2019 04/08 14:41
在增值稅納稅申報(bào)表“附表一”第4欄“未開具普通發(fā)票”欄用藍(lán)字,賬務(wù)上,將其所發(fā)生的差額的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整。并在免抵退稅中沖減相應(yīng)的免抵退稅出口額(原未做單證齊全申報(bào)的沖減單證不齊出口額,原已作單證齊全申報(bào)的沖減單證齊全出口額)。
84785044
2019 04/08 14:50
看不懂,我是在哪個(gè)軟件上做這個(gè)申報(bào)
樸老師
2019 04/08 15:00
申報(bào)增值稅的時(shí)候
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