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實務(wù)
問題已解決
小規(guī)模稅務(wù)代開專票已經(jīng)繳納了增值稅,季報填表的時候,怎么減去已經(jīng)繳納的稅費呢?還有附加稅金額是不是應(yīng)該按照代開的專票和自己稅控開的銷售額全部不含稅額繳納呢?
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速問速答你好,代開專票,季報,在已經(jīng)預(yù)交稅費那里填上繳納的稅費。未達起征點的附加稅按照代開的專票繳納。
2019 04/08 12:22
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