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在2018年計提了一筆管理費用2萬,至今未收取發(fā)票,現(xiàn)在要做2018年的匯算清繳了,該筆費用匯算清繳是否要調(diào)整?

84785001| 提問時間:2019 04/09 09:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計提的費用匯算清繳前沒有取得發(fā)票 應(yīng)該調(diào)整
2019 04/09 09:51
84785001
2019 04/09 10:00
調(diào)整后,需要賬務(wù)處理嗎?什么時賬務(wù)處理?我4月做2018年的匯算清繳,現(xiàn)在2019年4月申報表還沒申報?流程怎么做比較好?
bamboo老師
2019 04/09 10:03
調(diào)整后,需要賬務(wù)處理 您可以先做季報 然后年報
84785001
2019 04/09 10:09
老師,會計分錄能給個參考嗎,頭一次碰到,怕做錯了
bamboo老師
2019 04/09 10:09
您計提時候分錄怎么寫的
84785001
2019 04/09 10:13
借管理費用,貸其他應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 04/09 10:16
那您現(xiàn)在 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 如果去年虧損 不用做第二筆分錄
84785001
2019 04/09 10:19
謝謝,老師
bamboo老師
2019 04/09 10:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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