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現(xiàn)在接到一家賬,未交增值稅余額在借方,可是他沒有要留底的稅額,這個是很早以前了稅金之前的會計一直沒有對上,這種情況怎么調(diào)?
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速問速答你好,要查明原因??梢赞D(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2019 04/10 11:45
耿老師
2019 04/10 11:46
你好,不好意思,應(yīng)該是營業(yè)外支出打錯字了。
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現(xiàn)在接到一家賬,未交增值稅余額在借方,可是他沒有要留底的稅額,這個是很早以前了稅金之前的會計一直沒有對上,這種情況怎么調(diào)?
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