問題已解決

各位老師,想問下,我們是購買方,收到對(duì)方開給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 發(fā)票,需要填 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那一行?對(duì)方開給我們的空調(diào)折讓,還有貨物退回

84784969| 提問時(shí)間:2019 04/11 14:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 購買方收到對(duì)方開給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 需要填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的20欄
2019 04/11 14:53
84784969
2019 04/11 14:57
好的,謝謝甘老師
bamboo老師
2019 04/11 14:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784969
2019 04/11 15:10
甘老師,我還想問一下就是4月開具16%發(fā)票3月申報(bào)的問題 ,就是4月開了16%,要就在申報(bào)3月增值稅時(shí)提前交這一部份的增值稅是嗎
bamboo老師
2019 04/11 15:12
是的 在申報(bào)3月增值稅時(shí)提前交這一部份的增值稅
84784969
2019 04/11 15:14
就等于是3月多交了這一部份增值稅和附加稅?那5月申報(bào)4月增值稅要怎么減掉?如果下個(gè)月的沒開發(fā)票呢,在未開具發(fā)票那里填 負(fù)數(shù) ,這種 情況要怎么申報(bào)啊下個(gè)月時(shí)
bamboo老師
2019 04/11 15:16
是的 3月多交了這一部份增值稅和附加稅 我這邊是要去大廳申報(bào)的 自己申報(bào)填負(fù)數(shù)無法通過
84784969
2019 04/11 15:17
去前臺(tái)要怎么申報(bào)老師能教 一下嗎
bamboo老師
2019 04/11 15:18
可以帶紙質(zhì)報(bào)表去 稅務(wù)大廳的工作人員填表申報(bào)
84784969
2019 04/11 15:23
老師你是有這樣操作成功過是嗎,我實(shí)在是想像不出來,下個(gè)月要怎么申報(bào),4月就開了這17萬16%的發(fā)票,3月就把這筆申報(bào)了,沒開過其它發(fā)票,下個(gè)月怎么做才能不重復(fù)交稅呢
bamboo老師
2019 04/11 15:28
是的 我這邊這樣操作是到大廳申報(bào)的 自己填寫申報(bào)比對(duì)沒法通過 您那邊的話可以咨詢下稅務(wù)大廳或者12366 看怎么申報(bào)
84784969
2019 04/11 15:55
申報(bào)清卡了還能作廢申報(bào)表嗎
bamboo老師
2019 04/11 16:01
我這邊是要去大廳作廢申報(bào)表的 自己不能操作
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