問題已解決
請問下出現(xiàn)這種狀況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 1.去年12月個稅實際繳納數(shù)11751.1和做賬數(shù)11476.1元有差額我該怎么做調(diào)整? 2.去年12月工資發(fā)放時少計提實際該繳納的數(shù)額(其中少計提的這部分是年終獎個稅,公司要求合并扣稅),這應(yīng)該怎么處理?
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速問速答你好,請稍等,我看下哦
2019 04/12 15:04
樸老師
2019 04/12 15:07
可以補(bǔ)提個稅,再從本月工資中補(bǔ)扣
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
84784995
2019 04/12 15:12
那我做賬憑證少繳納的,也可以直接在這個月補(bǔ)做嗎
84784995
2019 04/12 15:14
那我做賬憑證實際繳納的,這個也可以直接補(bǔ)做嗎?當(dāng)時做賬繳納個稅的時候,沒有按實際繳納憑證做,少做了
樸老師
2019 04/12 15:15
嗯,可以在這個月補(bǔ)做的
84784995
2019 04/12 15:20
那我實際繳納的12月的個稅,我是做調(diào)整憑證還是補(bǔ)做比較好呢?
樸老師
2019 04/12 15:21
做調(diào)整憑證吧,還沒匯算清繳的話
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