問題已解決
老師,上個月有留底的進項,這個月有銷項,比留底的進項少,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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速問速答直接按計算出來的需要交納的增值稅金額做
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
2019 04/12 16:41
84784950
2019 04/12 16:46
企業(yè)有留底稅額一萬,這個月沒有進項,只有銷項五千,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師
張艷老師
2019 04/12 16:47
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
84784950
2019 04/12 16:49
我以為要做,借應交增值稅銷項稅,貸,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
張艷老師
2019 04/12 16:53
是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
84784950
2019 04/12 16:54
謝謝老師
張艷老師
2019 04/12 16:55
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
84784950
2019 04/12 16:58
那應交稅費應交增值稅銷項一直有數(shù)據(jù)怎么辦
張艷老師
2019 04/12 17:03
不是的,到年末再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,就會沖平科目了。
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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