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以前年度的一些應(yīng)付賬款不付了,余額清零怎么做賬?

84784998| 提問時間:2019 04/15 14:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2019 04/15 14:34
84784998
2019 04/15 14:43
2015年購入一臺設(shè)備40000元,預(yù)付20000元,設(shè)備投入使用沒入庫,現(xiàn)在廠家回收此設(shè)備和庫房舊設(shè)備一臺抵當(dāng)時未付的賬款,如何做賬
bamboo老師
2019 04/15 14:48
您當(dāng)時固定資產(chǎn)有沒有入賬 計提折舊 預(yù)付20000怎么寫分錄的
84784998
2019 04/15 14:49
當(dāng)時沒入賬沒折舊,就是預(yù)付賬款20000,銀行存款20000
bamboo老師
2019 04/15 14:52
那庫房設(shè)備有沒有入賬?
84784998
2019 04/15 14:52
庫房的那臺有賬,有折舊
bamboo老師
2019 04/15 14:57
您40000當(dāng)時也沒有收到發(fā)票么?那您現(xiàn)在處理也無法平賬呀 預(yù)付一直掛20000
84784998
2019 04/15 14:59
嗯,當(dāng)時什么也沒有,所以一直沒入賬
bamboo老師
2019 04/15 15:01
那您現(xiàn)在還是沒法入賬 沒有發(fā)票 也不能沖減預(yù)付賬款
84784998
2019 04/15 15:04
讓對方補個手續(xù)?收據(jù)可以嗎?要是入賬了設(shè)備要算折舊嗎
bamboo老師
2019 04/15 15:05
對方應(yīng)該給您開票 收據(jù)不行的 入賬了設(shè)備要計提折舊
84784998
2019 04/15 15:06
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 04/15 15:07
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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